“在检查中发现你乡镇存在会计凭证装订不及时,原始凭证签章不完备等问题,请履行好财会监督的主体责任,认真督促整改完善存在问题,进一步健全内控制度,确保财务信息真实完整,资金、资产合法合规使用……”
日前,东川区组建9个监督检查组,下沉到9个乡镇(街道),对各地“清源行动”开展情况进行全覆盖检查,对年度财务工作开展业务指导,针对发现的问题,区财政局及时发出提示函督促整改。
今年以来,为确保财政资金规范安全高效使用,不断完善财经领域公权力制约和监督体系,持续提升会计信息质量,区纪委监委坚持以问题为导向,明确由区财政局牵头开展清廉云南建设东川实践之财政资金监管“清源行动”,坚决惩治各种违规使用财政资金的突出问题。
区纪委监委督促区财政局按照“统筹整合、点面结合、突出重点、强化监督”的总体思路,经过多方征求意见,认真研究细化,制定《东川区财政资金监管“清源行动”2024年重点任务措施清单》,采取单位自检自查、全覆盖检查等形式,进一步聚焦重大决策部署贯彻落实、财经纪律执行、财务会计行为三项重点任务,要求全区各单位全面梳理2023年以来相关项目、资金,政策执行情况,并结合巡视巡察、审计监督等发现的问题进行全面自检自查。
区纪委监委还构建“周分析、月调度、季检查、半年督、年总结”工作机制,每月不定期听取牵头部门区财政局汇报工作推进情况、适时根据工作推进情况进行调度布置。自开展集中整治以来,听取牵头部门工作情况汇报6次,及时汇总收集整理违反相关财经制度相关问题,对发现的问题及时督促完成整改。同时,发挥部门协调联动作用,加强部门之间的横向联系和互动,紧盯“关键少数”、关键业务、关键环节强化监管,联动区审计局、区税务局及区财政局对发现的线索进行统一研究,区分类别,开展跟踪核查,织密预算编制、执行和监督相互制衡、相互制约的“制度笼子”。
对于检查中发现的问题,区纪委监委督促立行立改,要求责任部门抓好整改落实,进一步完善内部控制体系。针对在政府采购领域发现的3个乡镇3个项目未履行政府采购程序的问题,进行了通报处理,并要求限时整改。(张奥媛 || 责任编辑 王文锦)