驻省审计厅纪检组:对厅机关及下属单位财务进行内部审计检查

发布时间:2018-11-07 07:55:52   来源:省纪委驻省审计厅纪检组

近年来,省纪委驻省审计厅纪检组每年组织业务人员对驻在部门财务进行内部审计检查,查找薄弱环节,及时堵塞漏洞,强化监督管理,收到了很好的效果。近期,在驻厅纪检组长的带领下,由驻厅纪检组联合厅机关纪委组成3个审计小组,分别对厅机关以及5个独立核算的机关服务中心、科研培训中心、内部审计协会、审计学会和机关工会2017年度财务收支情况进行内部审计检查,重点对“三公”经费支出、审计组经费报销以及内部管理制度的执行等情况进行了检查。

从检查结果看,省审计厅机关部门预算编报、预算执行及资金管理规范,部门预算执行情况真实、合法。厅机关及5个单位的管理严格规范,各项财务管理制度得到较好执行,审核把关严格,审批手续完善,收支业务真实地反映了年度财务收支情况和资金管理状况。

内部审计检查中也发现了个别存在的如报账原始单据不规范、报销单据不齐全以及费用归集不规范等问题,并就上述存在问题提出了整改意见。被检查单位均表示要以此为契机,加强内部管理和内部控制,做到更加严格规范。

近日,审计厅党组专题听取了内部审计检查的情况汇报,提出了认真整改的目标要求。党组书记、厅长强调:相关部门主要负责人和财务人员,要对照审计发现的问题,认真研究,逐项整改,并将整改情况报驻厅纪检组;按照《云南省审计厅机关财务管理办法》和相关财经制度规定,进一步建立和完善监督制约机制,从制度上规范财务管理;重点从落实中央“八项规定”精神、规范“三公”经费管理等方面强化管理,加强监督,提高财政资金使用绩效。(解琼珍)